1、財務審計相關制度、流程等內(nèi)容的起草、修訂;
2、審核各子公司經(jīng)營報表資料、子公司經(jīng)營數(shù)據(jù)異常的調(diào)查及分析、審核預算及資金計劃完成情況;
3、審核、抽查各子公司會計核算,集團各部門及子公司的內(nèi)控風險評估及稅務風險評估;
4、監(jiān)督公司資金、資產(chǎn)、存貨等的盤點工作及差異審核工作;
5、負責監(jiān)督公司重要崗位的交接工作、重要崗位的離任審計等工作;其它交辦工作;
6、配合審計總監(jiān)執(zhí)行公司內(nèi)部審計工作。
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職位描述